Записи книги покупок в 1C: ERP
-
Головаш Лидия Специалист отдела сопровождения 1С
В этой статье расскажу, как пользователю 1С:ERP можно создать, провести и отразить документ «Записи книги покупок».
Документ предназначен для ручной корректировки записей книги покупок, а также для регистрации тех операций, отражение которых в книге покупок не автоматизировано.
Сам документ в программе находится в разделе Финансовый результат и контроллинг / НДС/ Рабочее место «Записи книги покупок» (см. Рис.1).
Рис. 1 Рабочее место журнала документа «Записи книги покупок» в 1С:ERP
Создаем документ по кнопке создать.
В шапке документа заполняем:
-
Организацию, Контрагента, ИНН/КПП.
-
Запись дополнительного листа, дата — если необходимо отразить запись в дополнительном листе, устанавливается флаг «Запись дополнительного листа» и указывается дата того периода дополнительного листа.
На закладке «Ценности» по кнопке «Добавить» выбираем из предлагаемого списка вид ценности (в приведенном примере «Товары»). «Событие по учету НДС», которое нужно откорректировать. Стоимость без НДС, ставку и сумму НДС (см. Рис. 2).
В документе указывается та сумма, на которую надо изменить запись в книге покупок. Если надо уменьшить сумму предъявленного НДС к вычету, то надо указать сумму со знаком минус.
Рис.2 Пример Записи книги покупок в 1С:ERP
На закладке «Документы оплаты» табличная часть заполняется согласно, документа оплаты контрагенту.
На закладке «Дополнительно» укажем тот расчетный документ, по которому необходимо откорректировать запись в книге покупок (см. Рис.3).
Способ корректировки НДС выбирается «Скорректировать».
Справочно: Способ корректировки НДС может быть выбран «Принять к вычету ранее отложенный/Отложить» и «Принять к вычету ранее заблокированный /Заблокировать». В этом случае на странице Ценности можно указать конкретную номенклатурную позицию. Сумма корректировки отразится с обратным знаком и событием Предъявлен НДС к вычету.
Запись в книгу покупок сопровождается кодом вида операции по НДС. Значение кода указывается на вкладке Дополнительно вручную (в приведенном примере 01 «Получение товаров, работ, услуг).
Если поставщик предоставил счет-фактуру, то устанавливается флажок «Предъявлен счет-фактура» и указываются реквизиты предъявленной счет-фактуры. Если поставщик не предоставил счет-фактуру, то в книге покупок будет сформирована запись с указанием номера документа Запись книги покупок.
Рис. 3 Пример Записи книги покупок в 1С:ERP
После того как заполнили наш документ, проводим его. Просмотреть проводки возможно нажатием кнопки Дт/Кт (см. Рис. 4).
Рис. 4 Пример проводок документа Записи книги покупок в 1С:ERP
Счет Дт68/02 — задается в проводке автоматически, при проведении документа.
Счет Кт19/03- задается в проводке автоматически, при выборе на закладке «Ценности» Вид ценности — «Товар»
После отражения документа, данные должны отразиться в «Дополнительном листе» Книги покупок (см. Рис. 5).
Рис. 5 Пример Дополнительного листа Книги покупок в 1С:ERP
Надеюсь, данная статья была вам полезна!
Предлагаю также прочитать статью «Перемещение товаров».
__________________________
Автор статьи: специалист отдела сопровождения Головаш Лидия Сергеевна. Дата обновления статьи 16.10.2019 г.